Orden de Compra. Nº2422-1649-SE12 "S/A 15513 DAF BOTELLA DE AGUA MINERAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1649-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2012
Nombre de la Orden de Compra S/A 15513 DAF BOTELLA DE AGUA MINERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación SANTA ELENA 256
Comuna Puente Alto
Impuesto 61370
Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor uniformes UHN
Razón Social NADIA EUGENIA MORENO MUNOZ
R.U.T. 12.489.233-3
Sucursal uniformes UHN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral850Unidad no definidaagua mineral de 500 cc, distribuidas de 450 con gas y 400 sin gas  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000
Total Neto $ 323.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.370
TOTAL OC $ 384.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.