Orden de Compra. Nº2422-1720-SE11 "sol.-. 13165 reparacion de sillon "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1720-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2011
Nombre de la Orden de Compra sol.-. 13165 reparacion de sillon
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 26011
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eliana Henriquez Vega
Razón Social ELIANA MAGALY HENRIQUEZ VEGA
R.U.T. 8.283.312-9
Sucursal Eliana Henriquez Vega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101522
Sillón1Unidadcambio de base y retapizado de sillon.-  $ 136.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.900 $ 136.900
Total Neto $ 136.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.011
TOTAL OC $ 162.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.