Orden de Compra. Nº2422-178-SE14 "S.A. 17533 DILUYENTE ALTO TRAFICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-178-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2014
Nombre de la Orden de Compra S.A. 17533 DILUYENTE ALTO TRAFICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 56240
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaelconstructor
Razón Social VIVIANA NOEMI SANHUEZA ALARCON COMERCIALIZADORA E.
R.U.T. 77.914.990-0
Sucursal ferreteriaelconstructor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices200LitroDILUYENTE ALTO TRAFICODILUYENTE ALTO TRAFICO $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
Total Neto $ 296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.240
TOTAL OC $ 352.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.