Orden de Compra. Nº2422-1799-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-690-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1799-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-690-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-690-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna *
Impuesto 100320
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Baeza Villegas
Razón Social EDUARDO AUGUSTO BAEZA VILLEGAS
R.U.T. 4.895.822-2
Sucursal Eduardo Baeza Villegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava120Metro CúbicoMT. GRAVILLA 3/4 CHANCADA  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000
Total Neto $ 528.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.320
TOTAL OC $ 628.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.