Orden de Compra. Nº
2422-211-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-118-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-211-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-118-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2422-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna
Puente Alto
Impuesto
35920,83
Dirección de Envío de la Factura
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORDILLERA SOCOIMPEX
Razón Social
SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA
R.U.T.
78.491.950-1
Sucursal
CORDILLERA SOCOIMPEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Unidad
UNIDADES DE PAPEL HIBICO TAMAÑO CARTA BLANCO
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
31201515
Cintas de papel
20
Unidad
ROLLOS TRANSFERIBLES GRUESA GRANDE.-
$ 1.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.700
$ 34.700
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
CAJAS DE SCOTCH 10X5
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
ROLLOS CINTA ADHESIVA CAFE.-
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121618
Tijeras
30
Unidad
TIJERAS PUNTA ROMA.-
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS ZIGZAG DISTINTOS DISEÑOS.-
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
44121604
Timbres y sellos
30
Unidad
TACOS BLANCOS.-
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.910
$ 8.910
44121604
Timbres y sellos
30
Unidad
TACOS POST IT.-
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44121704
Lápiz pasta
5
Unidad
CAJAS LAPICES PASTA NEGRO.
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
44121704
Lápiz pasta
5
Unidad
CAJAS LAPICES PASTA AZUL.-
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
CAJAS LAPICES PASTA ROJO.-
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
44121708
Marcadores
1
Unidad
CAJA DE PLUMONES PIZARRA ROJOS.-
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
44121708
Marcadores
3
Unidad
CAJAS DE PLUMONES PIZARRA NEGROS.-
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
44121708
Marcadores
3
Unidad
CAJAS DE PLUMONES PIZARRA AZULES.-
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
44122104
Clips para papel
50
Unidad
PAQUETES DE PAPEL ORIGAMI
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CAJAS DOUBLE CLIPS(CLIPS NEGROS) CHICOS.-
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CAJAS DOUBLE CLIPS (CLIPS NEGROS) MEDIANOS.-
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
60121112
Cartón piedra
5
Unidad
PLIEGO DE CARTON PIEDRA.-
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.465
$ 1.465
60123001
Figuras de goma Eva
80
Unidad
PAQUETES DE GOMA EVA VARIOS COLORES
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.040
$ 45.040
Total Neto
$ 189.057
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.921
TOTAL OC
$ 224.978
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.