Orden de Compra. Nº2422-223-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2422-9-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-223-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-9-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SUBSIDIO SOCIAL 3411 DE SOL. DE ADQ. 465 DE FOMENTO PRODUCTIVO
Proveniente de Licitación 2422-9-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna -1
Impuesto 3060,71
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A
R.U.T. 79.670.700-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
7103 Ampolleta 100w Philips Pack x 10 uds.1Caja7103 Ampolleta 100w Philips Pack x 10 uds.AMPOLLETAS DE 100 WATTS $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347
50131701
3549 Leche polvo 110g Calo Pack x 10 uds.20Unidad3549 Leche polvo 110g Calo Pack x 10 uds.LECHE EN POLVO DE 110 GRS. C/U COPALCA O EQUIVALENTE $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
47131811
5500 Det 5k Matc Omo Bolsa x 5 kls.1Unidad5500 Det 5k Matc Omo Bolsa x 5 kls.DETERGENTE OMO MATIC O EQUIVALENTE DE 5 KILOS $ 5.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.754 $ 5.754
50201706
4019 Nescafe stick 2g Nescafe Pack x 100 uds.1Pack4019 Nescafe stick 2g Nescafe Pack x 100 uds.DISPLAY DE NESCAFE DE 2 GRS. O EQUIVALENTE $ 2.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
14111705
7410 Srvppel 50u cockt Nova Abole Pack x 10 uds.1Pack7410 Srvppel 50u cockt Nova Abole Pack x 10 uds.DISPLAY DE SERVILLETA ABOLENGO O EQUIVALENTE $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136
Total Neto $ 16.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.061
TOTAL OC $ 19.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.