Orden de Compra. Nº2422-224-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2422-9-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-224-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-9-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SUBSIDIO SOCIAL 3411 DE SOL. DE ADQ. 465 DE FOMENTO PRODUCTIVO
Proveniente de Licitación 2422-9-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna -1
Impuesto 11982,54
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
83548 |ARROZ 1 KL. GRADO 1 GRANO-LARGO MIRAFLO23Paquete83548 |ARROZ 1 KL. GRADO 1 GRANO-LARGO MIRAFLOARROZ CON PALITO DE 1 KILO C/U $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.535 $ 12.535
50221102
84739 |HARINA SIN POLVO 1 KL. CAROZZI5Paquete84739 |HARINA SIN POLVO 1 KL. CAROZZIHARINA PUENTE ALTO O EQUIVALENTE EN PAQUETE DE 5 KILOS C/U $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.575 $ 8.575
50151513
19256 |ACEITE COCINA 1/4 LT. VEGETAL LA REINA25Botella19256 |ACEITE COCINA 1/4 LT. VEGETAL LA REINAACEITE EN BOTELLA DE 250 ML. C/U PROTAL O EQUIVALENTE $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
53131608
83128 |JABON P/LAVAR 170 GR. POPEYE BLANCO BAR40Unidad83128 |JABON P/LAVAR 170 GR. POPEYE BLANCO BARJABON POPEYE O EQUIVALENTE $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
50193104
88586CV |SOPA MAGGI CARNE C/VERDURAS 72 GR. X 1248Unidad88586CV |SOPA MAGGI CARNE C/VERDURAS 72 GR. X 12CALDO DE : AVE, VERDURA, CARNE Y CORDERO MAGGI O EQUIVALENTE $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.308
50201706
99840 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.12Unidad99840 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.NESCAFE DE 200 GRS. O EQUIVALENTE $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.608 $ 19.608
Total Neto $ 63.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.983
TOTAL OC $ 75.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.