Orden de Compra. Nº2422-2455-SE10 "SOL. 11233, CARATULAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-2455-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SOL. 11233, CARATULAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 11780
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo
Razón Social RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA
R.U.T. 8.958.535-k
Sucursal rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122002
Protectores de hojas500UnidadCARATULAS ROSADAS TAMAÑO OFICIOCARATULAS ROSADAS TAMAÑO OFICIO $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 62.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.780
TOTAL OC $ 73.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.