Orden de Compra. Nº2422-283-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-189-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-283-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-189-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.59.059.001.001 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y NTORO N° 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 1097322,2
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y NTORO N° 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131604
Peines o cepillos para el pelo1PaqueteINSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA DESARROLLO DE PROGRAMA MUNICIPAL RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADO 2026, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA INDICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR, COMPLETANDO LA COLUMNA INDICADA EN ANEXO ADJUNTO. EN CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA.  $ 5.775.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775.380 $ 5.775.380
Total Neto $ 5.775.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.097.322
TOTAL OC $ 6.872.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.