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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-291-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-215-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
17445,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2026 |
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 1 | Paquete | Útiles de Aseo para la Mantención de Coworks Municipales: De acuerdo con el anexo adjunto, los oferentes deberán presentar una cotización detallada de los productos ofertados, incluyendo todas sus características. No se aceptarán propuestas que consistan únicamente en completar el archivo Excel adjunto; en caso de no cumplir con este requisito, la oferta no será considerada en el proceso de evaluación. | |
$ 91.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.820
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$ 91.820
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Total Neto
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$ 91.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.446
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$ 109.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.