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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-305-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-228-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
41991,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2026 |
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Proveedor |
Litoral Sports |
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Razón Social |
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CAMILA COLQUE E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.152.958-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Litoral Sports |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161603
| Pelotas de baloncesto | 1 | Paquete | Material lúdico y didáctico para uso en espacio psicoterapéutico con usuarios del Centro de Salud Mental Puente Familia, según anexo adjunto. Los oferentes deberán adjuntar una cotización detallada de los productos ofertados (no se considerarán propuestas que solo completen el Excel adjunto). Asimismo, deberán incluir la ficha técnica de cada producto requerido; de lo contrario, no serán considerados en el proceso de evaluación. | |
$ 221.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.009
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$ 221.009
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Total Neto
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$ 221.009
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.992
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$ 263.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.