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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-32-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. 923669, CALENDARIO MURAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-01-2016 |
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Proveedor |
Manuel Armando |
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Razón Social |
IMPRESOS MANUEL ANGULO SANTANDER E.I.R.L
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R.U.T. |
76.175.559-5 |
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Sucursal |
Manuel Armando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112002
| Calendarios | 500 | Unidad | CALENDARIOS MURAL TABLOIDE 3 LAMINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON ANILLO DOBLE CERO CON SOBRES SACO. | CALENDARIOS MURAL TABLOIDE 3 LAMINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON ANILLO DOBLE CERO CON SOBRES SACO. |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.