Orden de Compra. Nº2422-324-CM26 "Orden de Compra: 2422-324-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-324-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2422-324-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra MAESTRO PALOMO N° 0480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 246240
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.726.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA L PAR RM600 (4573822) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA L PAR RM(4573822) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA L PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000
0
2239-8-LR25
GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA M PAR RM600 (4573841) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA M PAR RM(4573841) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA M PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.200 $ 439.200
0
2239-8-LR25
GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA S PAR RM600 (4573860) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA S PAR RM(4573860) GUANTES DE LIMPIEZA ADICARE FLOCADO MULTIUSO TALLA S PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.800 $ 430.800
Total Neto $ 1.296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.542.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.