Orden de Compra. Nº2422-337-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-115-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-337-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-115-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-115-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 711531
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vatten SpA
Razón Social VATTEN INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.246.676-7
Sucursal Vatten SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121419
Conexiones flexibles1PaqueteMangueras de riego; Conectores. Mangueras de riego; Conectores. $ 3.744.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744.900 $ 3.744.900
Total Neto $ 3.744.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 711.531
TOTAL OC $ 4.456.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.