Orden de Compra. Nº2422-342-CM26 "S/A 945411 ADM MUNICIPAL MATERIALES PARA RPARACIONES DE EDIFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-342-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra S/A 945411 ADM MUNICIPAL MATERIALES PARA RPARACIONES DE EDIFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra MAESTRO PALOMO N° 0480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 117477
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM15 (2071199) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM(2071199) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 18.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.715 $ 272.715
0
2239-9-LR23
FITTING PVC PETROFLEX GRIS 45 TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM15 (2129356) FITTING PVC PETROFLEX GRIS 45 TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM(2129356) FITTING PVC PETROFLEX GRIS 45 TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.895 $ 26.895
0
2239-9-LR23
FITTING PVC HOFFENS TIPO COLECTOR TEE 110 MM UNIDAD REGIÓN RM15 (2128149) FITTING PVC HOFFENS TIPO COLECTOR TEE 110 MM UNIDAD REGIÓN RM(2128149) FITTING PVC HOFFENS TIPO COLECTOR TEE 110 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
0
2239-9-LR23
FITTING PVC TEHMCO GRIS 90° TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM15 (2130784) FITTING PVC TEHMCO GRIS 90° TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM(2130784) FITTING PVC TEHMCO GRIS 90° TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
0
2239-9-LR23
CERRADURA POLI POMO BAÑO PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM35 (2085054) CERRADURA POLI POMO BAÑO PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM(2085054) CERRADURA POLI POMO BAÑO PLATEADA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 7.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.905 $ 247.905
Total Neto $ 618.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.477
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 735.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.