Orden de Compra. Nº2422-351-CM26 "S/A 945411 ADM MUNICIPAL MATERIALES PARA RPARACIONES DE EDIFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-351-CM26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra S/A 945411 ADM MUNICIPAL MATERIALES PARA RPARACIONES DE EDIFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra MAESTRO PALOMO N° 0480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820
Comuna Santiago
Impuesto 140021,45
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INFINITO
Razón Social COMERCIALIZADORA INFINITO SPA
R.U.T. 77.499.324-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INFINITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
COMBINACIÓN LAVAPLATOS STRETTO CUELLO VERTICAL ACERO INOXIDABLE CROMADO 20CM UNIDAD REGIÓN RM25 (2099232) COMBINACIÓN LAVAPLATOS STRETTO CUELLO VERTICAL ACERO INOXIDABLE CROMADO 20CM UNIDAD REGIÓN RM(2099232) COMBINACIÓN LAVAPLATOS STRETTO CUELLO VERTICAL ACERO INOXIDABLE CROMADO 20CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 16.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.100 $ 417.100
0
2239-9-LR23
BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM10 (2071199) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM(2071199) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO NATURAL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 16.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.690 $ 169.690
0
2239-9-LR23
MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM15 (2162336) MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM(2162336) MONOMANDO LAVAMANOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; DESPACHAR EN EJERCITO LIBERTADOR 2341. VILLA LA FORESTA. CENTRO DE EXTENSIÓN MUNICIPAL LAURITA VICUÑA $ 10.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.165 $ 150.165
Total Neto $ 736.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.021
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 876.976


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.