Orden de Compra. Nº2422-364-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-37-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-364-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-37-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-37-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 - 215.29.04.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 610603
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BlueShop
Razón Social COMERCIAL BLUESHOP SPA
R.U.T. 77.219.531-1
Sucursal BlueShop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1PaqueteAIRE ACONDICIONADO DISTINTAS CAPACIDADES SEGUN LOS INDICADO EN ANEXO 1 ADJUNTO. ENVIAR ARCHIVOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS OFERERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA OBLIGATORIA LOS ANEXOS DE LICITACION. CASO CONTRARIO NO SERA EVALUADO.Provisión de 02 equipos de Aire Acondicionado Cassette Anwo Inverter de 48000 BTU, 1 equipo de Aire Acondicionado Split Muro Anwo Inverter de 18000 BTU y 1 equipo de Aire Acondicionado Split Muro Anwo On-Off de 12000 BTU, más 2 soportes. Garantía 3 años. $ 2.966.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966.000 $ 2.966.000
21101510
Cañerías o tuberías de riego1PaqueteMATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO 2 ADJUNTO A LICITACION. OFERERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA OBLIGATORIA LOS ANEXOS DE LICITACION. CASO CONTRARIO NO SERA EVALUADO.Provisión de materiales de instalación, según detalle solicitado. Entrega en 4 días, despacho sin costo. $ 247.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.700 $ 247.700
Total Neto $ 3.213.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 610.603
TOTAL OC $ 3.824.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.