Orden de Compra. Nº2422-370-SE26 " SOLICITUD 945292 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-74-L126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-370-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 945292 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-74-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-74-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.59.059.001.001. del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 744591
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kaztum
Razón Social KAZTUM SPA
R.U.T. 78.074.863-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kaztum
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121242
Delantales1PaqueteCOMPRA INDUMENTARIA DE TRABAJO POLERAS,POLERON,DELANTAL CLINICO,PANTALON CLINICO ,PARKA,MOCHILAS ,ZAPATILLAS AJUSTARSE A LOS ARCHIVOS ADJUNTO A LA LICITACION .- OFERTAR PAQUETE COMPLETO CON FICHA TECNICA DE LA OFERTA Suministro de indumentaria institucional y clínica, calzado y accesorios personalizados, con modelos unisex y diferenciados, bordados según especificaciones y tallas conforme a requerimiento $ 3.918.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.918.900 $ 3.918.900
Total Neto $ 3.918.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 744.591
TOTAL OC $ 4.663.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.