Orden de Compra. Nº2422-388-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-167-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-388-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-167-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-167-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 70197,78
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OBRA Consultores
Razón Social CARLOS ALBERTO GONZALEZ AYALA
R.U.T. 10.849.112-4
Sucursal OBRA Consultores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101802
Máquinas sumadoras6Unidadsumadoras con porta rollo, 14 digitos, sharp modelo compet cs-4194hc o equivalente, obligatorio enviar archivo  $ 61.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.462 $ 369.462
Total Neto $ 369.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.198
TOTAL OC $ 439.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.