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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-403-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-93-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-93-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
TOCORNAL GREZ 047 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
689130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TOCORNAL GREZ 047 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-04-2020 |
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Proveedor |
ANGELO IVAN |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA
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R.U.T. |
76.947.354-8 |
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Sucursal |
ANGELO IVAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60104904
| Kits de electricidad | 50 | Unidad | KITS ELECTRICOS DE 3X6 C/U, DEBE VENIR EN CAJA Y CONTENER 7 TIRAS DE PVC DE 16 MM DE 3 METROS CADA UNA,8 CAJAS 5/8 PVC, 1 AUTOMATICO 10 A, 1 CALOTA, 1 BARRA COOPER (BARRA TIERRA), 10 CURVAS PVC 16 MM, 15 ABRAZADERAS TIPO OMEGA, 56 TORNILLOS AUTORROS | kit electrico todo los materiales certificados SEC ENTREGA EN CINCO DIAS SEGUN PEDIDO TODO LOS MATERIALES |
$ 72.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.627.000
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$ 3.627.000
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Total Neto
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$ 3.627.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 689.130
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$ 4.316.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.