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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-421-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-143-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-143-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. CONCHA TORO n° 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
388246 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CONCHA TORO n° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL
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R.U.T. |
77.291.503-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151513
| Fibras de cerámico | 1 | Paquete | CERAMICA Y OTROS MATERIALESSEGUN LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. OFERENTES DEBERAN EN SU TOTALIDAD CADA UNO DE LOS ANEXOS INCLUIDOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION "INADMISIBLE" | SE ADJUNTA COTIZACIÓN |
$ 2.043.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.043.400
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$ 2.043.400
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Total Neto
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$ 2.043.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 388.246
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$ 2.431.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.