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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-423-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-285-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
1126962,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
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Proveedor |
Carolina Fuentes |
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Razón Social |
CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA
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R.U.T. |
17.123.541-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carolina Fuentes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211507
| Pinturas en aerosol | 1 | Paquete | Insumos para Taller de Muralismo – Somos Barrio Cultural
Según el Excel adjunto, los oferentes deberán adjuntar una cotización detallada de los productos ofertados. No se aceptará como válida la sola incorporación de valores en el archivo Excel adjunto como cotización.
Asimismo, será obligatorio incorporar la ficha o archivo técnico de los productos ofertados. En caso contrario, la oferta no será considerada dentro del proceso de evaluación. | |
$ 5.931.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.931.380
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$ 5.931.380
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Total Neto
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$ 5.931.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.126.962
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$ 7.058.342
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.