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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-445-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-313-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
28324,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2026 |
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Proveedor |
Guisant SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
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R.U.T. |
78.258.203-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Guisant SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121624
| Tijeras | 1 | Paquete | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS, EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, SEGUN EXCEL ADJUNTO, LOS OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA DE LO OFERTADO. NO SE CONSIDERARÁ ÚNICAMENTE EL LLENADO DEL ARCHIVO EXCEL ADJUNTO. EN CASO CONTRARIO, LAS OFERTAS NO SERÁN CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN. | |
$ 149.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.076
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$ 149.076
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Total Neto
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$ 149.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.324
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$ 177.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.