Orden de Compra. Nº2422-457-AG26 "SOL. ADQ. N° 945571 / COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-457-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 945571 / COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.59.059.001.009 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 265772
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
TítuloDescripción
COLACIONES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1PaqueteSEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA PARCIALIZADA (2), PREVIA COORDINACIÓN CON LA COORDINADORA:1° ENTREGA ENTRE JUNIO Y JULIO Y 2° ENTREGA EN QUINCENA DE NOVIEMBRE. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COTIZAR PAQUETE COMPLETO, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y MENCIONAR LA ENTREGA PARCIALIZADA.DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMIBLE.  $ 1.398.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.800 $ 1.398.800
Total Neto $ 1.398.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.772
TOTAL OC $ 1.664.572


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.