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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-458-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SPL. ADQ. N°945550 / ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
284471,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-06-2026 |
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Proveedor |
SPB SOCIEDAD COMERCIAL |
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Razón Social |
SPB SOCIEDAD COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
77.743.864-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SPB SOCIEDAD COMERCIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10141608
| Arneses o accesorios | 1 | Paquete | Adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) para el Departamento de Zoonosis, según detalle en archivo Excel adjunto. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los productos solicitados y adjuntar cotización detallada y fichas técnicas de los artículos ofertados. No se aceptará únicamente el Excel completado; las ofertas que no cumplan con estos requisitos no serán consideradas en la evaluación. | |
$ 1.497.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.497.220
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$ 1.497.220
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Total Neto
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$ 1.497.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.472
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$ 1.781.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.