Orden de Compra. Nº2422-464-AG26 "SOL. ADQ. N°945578 / MAT DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-464-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°945578 / MAT DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.28.028.001.007 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 272316,36
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2026
TítuloDescripción
MATERIALES DE OFICINA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1PaqueteSEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMISIBLE.  $ 1.433.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.244 $ 1.433.244
Total Neto $ 1.433.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.316
TOTAL OC $ 1.705.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.