Orden de Compra. Nº
2422-483-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-196-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-483-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-196-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2422-196-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna
Puente Alto
Impuesto
21723,65
Dirección de Envío de la Factura
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Surti Ventas Limitada
Razón Social
SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T.
76.462.500-5
Sucursal
Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
paquetes de bolsas plásticas blancas 50x45 cm., de 10 ú. c/u.
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
27112004
Palas
5
Unidad
PALAS PARA RECOGER BASURA CON MANGO Y PUNTA DE GOMA.-
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
30
Unidad
UNIDADES DE LAVAPLATOS LIMON RECARGA 1.5 LT. C/U
$ 1.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.690
$ 30.690
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
10
Unidad
UNIDADES DE LIMPIA VIDRIOS BOTELLA CON GATILLO 500 CC.-
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
42312310
Frascos limpiadores
30
Unidad
UNIDADES DE LIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 1 LT. C/U.-
$ 477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.310
$ 14.310
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
5
Unidad
MOPAS ALGODON CON MANGO .-
$ 1.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.635
$ 7.635
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
30
Unidad
PAÑOS SUPPO PACK DE 3 UNIDADES.-
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.060
$ 18.060
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
30
Unidad
TRAPERO DOBLE ALGODON CON OJAL 45X45 CM.-
$ 953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.590
$ 28.590
47131608
Cepillos para aseos
5
Unidad
Cepillos limpia inodoros.
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
47131603
Esponjas
20
Unidad
UNIDADES DE ESPONJA ANATOMIA ANTIBACTERIAL PACK DE 3 U.-
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
Total Neto
$ 114.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.724
TOTAL OC
$ 136.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.