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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-511-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. 21267, MALETIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
7978,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2014 |
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Proveedor |
Comercial Fenix |
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Razón Social |
CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA
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R.U.T. |
16.381.861-2 |
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Sucursal |
Comercial Fenix |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121702
| Maletines | 1 | Unidad | MALETIN O BOLSO CON RUEDAS CON MANILLA REGULABLE DE MATERIAL BLANDO COLOR NEGRO SEGUN ARCHIVO
| MALETIN O BOLSO CON RUEDAS CON MANILLA REGULABLE DE MATERIAL BLANDO COLOR NEGRO SEGUN ARCHIVO
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$ 41.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.990
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$ 41.990
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Total Neto
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$ 41.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.978
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$ 49.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.