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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-564-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-508-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO N°1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
81909 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO N°1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
GENERAL TRADE S A |
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Razón Social |
GENERAL TRADE S A
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R.U.T. |
96.640.940-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GENERAL TRADE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO TECNICO POR LA MANTENCION RUTINARIA DE 250 HORAS DEL EQUIPO SCARAB M6 SERIE 8207 DEL CAMION BARREDOR | SERVICIO TECNICO POR LA MANTENCION RUTINARIA DE 250 HORAS DEL EQUIPO SCARAB M6 SERIE 8207 DEL CAMION BARREDOR |
$ 431.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.100
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$ 431.100
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Total Neto
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$ 431.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.909
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$ 513.009
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.