Orden de Compra. Nº2422-6-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1735-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1735-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013001001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820
Comuna Santiago
Impuesto 111150
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGNUS MEDIUS LIMITADA
Razón Social MAGNUS MEDIUS LIMITADA
R.U.T. 76.843.479-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGNUS MEDIUS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102501
Chapa de aleación ferrosa1Paquete EQUIPOS PARA LETREROS Y SEÑALETICAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR CON VALORES UNITARIOS Y ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAREQUIPOS PARA LETREROS Y SEÑALETICAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR CON VALORES UNITARIOS Y ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
Total Neto $ 585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.150
TOTAL OC $ 696.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.