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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-620-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-440-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-440-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
4762,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2009 |
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Proveedor |
Comercial Martinez |
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Razón Social |
AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES
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R.U.T. |
9.403.093-5 |
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Sucursal |
Comercial Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 8 | Unidad | RESMAS PAPEL BOND DE 34 GR. DE 36X50 MTS. PARA IMPRESORA CARRO ANCHO, MODELO HP DESINGJET 70/110 PLUS SERIES. | Papel Plotter Bond 24 80 grs.36 cm. X 50 mt. Diazol
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$ 3.133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.064
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$ 25.064
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Total Neto
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$ 25.064
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.762
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$ 29.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.