Orden de Compra. Nº2422-648-SE13 "SOL. DE ADQ. N° 20378 ART. PARA LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-648-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 20378 ART. PARA LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 63642,4
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix
Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA
R.U.T. 16.381.861-2
Sucursal Comercial Fenix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101505
Equipo para manipulación de cloro20Botella BOTELLAS DE CLORO DE 2 LTS. C/U $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
47131801
Limpiadores de suelos20Botella BOTELLAS DE CERA LIQUIDA INCOLORA TIPO BRAVO $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad FRASCOS DE INSECTICIDA TIPO RAID $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
47131710
Dispensadores de papel higiénico48Rollo ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO SUAVE TIPO CONFORT $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
47131701
Expendedoras de toallas de papel30Rollo ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20Frasco FRASCOS DE JABÓN LÍQUIDO TIPO LE SANCY $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
47131803
Desinfectantes domésticos20Frasco FRASCOS DE DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LISOFORM $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
47131805
Limpiadores de uso general20Frasco FRASCOS DE LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47101505
Equipo para manipulación de cloro20Frasco FRASCOS DE LIMPIADORES MULTIUSO TIPO VIM $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131805
Limpiadores de uso general20Frasco FRASCOS DE LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
47131816
Desodorantes20Frasco FRASCOS DE DESODORANTES AMBIENTAL $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 334.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.642
TOTAL OC $ 398.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.