Orden de Compra. Nº
2422-658-CM19
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2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-658-CM19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.22.022.001.002. del sistema 7239114.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
calle juanita olate N° 0699 comisaria 66 bajos DE MENA
Comuna
Puente Alto
Impuesto
1657,74
Dirección de Envío de la Factura
calle juanita olate N° 0699 comisaria 66 bajos DE MENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Venturi Group - Consulting Services
Razón Social
N2N INVESTMENT, TECHNOLOGY & CONSULTING GROUP LIMI
R.U.T.
76.199.085-3
Sucursal
Venturi Group - Consulting Services
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias
15
(1126718 )POLIMEROS PARA IMPRESIÓN INTELKOM FILAMENTO 3D BLANCO UNIDAD 1148924
(1126718) POLIMEROS PARA IMPRESIÓN INTELKOM FILAMENTO 3D BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 55,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 825,00
US$ 825,00
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
9
(1364506 )CARTUCHO DE TINTA HP 728 CYAN (F9K17A) UNIDAD 1391016
(1364506) CARTUCHO DE TINTA HP 728 CYAN (F9K17A) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 190,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.710,00
US$ 1.710,00
43212104
2239-5-lp14
Impresoras de chorro de tinta
2
(1360309 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD 1386784
(1360309) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 309,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 618,00
US$ 618,00
43212107
2239-5-lp14
Trazadoras de gráficos
1
(1335121 )PLOTTER HP DESIGNJET T830 36-IN MULTIFUNCTION PRINTER UNIDAD 1361295
(1335121) PLOTTER HP DESIGNJET T830 36-IN MULTIFUNCTION PRINTER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 5.750,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5.750,00
US$ 5.750,00
Total Neto
US$ 8.903,00
Descuento
US$ 178,06
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 1.657,74
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 10.382,68
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.