Orden de Compra. Nº2422-7-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1095-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1095-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-1095-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 71630
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor uniformes UHN
Razón Social NADIA EUGENIA MORENO MUNOZ
R.U.T. 12.489.233-3
Sucursal uniformes UHN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121702
Toallas de playa130UnidadTOALLAS DE PLAYA, CON DIFERENTES DISEÑOS, 65 PARA NIÑA Y 65 PARA NIÑOS. DE ALGODON 100%  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
Total Neto $ 377.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.630
TOTAL OC $ 448.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.