|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-73-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-7-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2422-7-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2009 |
|
|
|
Proveedor |
sseqnegro |
|
Razón Social |
ramon antonio ortega fuentes
|
|
R.U.T. |
10.613.421-9 |
|
Sucursal |
sseqnegro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221007
| Teatro | 4 | Unidad | | funciones de teatro segun detalle: mes de Enero dia vienes 23"en la cama",Sabado 24 "descaro Marital",viernes 30 "Erase una vez en Chile"y sabado 31"Todo lo que sé de la mujere",se debe considerar un microfono head ser(microfono de cintillo"por cada actor |
$ 750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000.000
|
$ 3.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.