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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-865-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-464-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-464-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
424688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2015 |
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Proveedor |
Patricio |
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Razón Social |
RUYAL S.A.
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R.U.T. |
76.360.420-9 |
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Sucursal |
Patricio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31152002
| Alambre de espinas | 1 | Unidad | rollos de concertina, es de carácter obligatorio ingresar el valor unitario de cada uno de los productos en el cuadro adjunto | rollos de concertina de 45 cms con candado. Se incluye cuadro adjunto con detalle de cada uno de los materiales |
$ 2.235.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.235.200
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$ 2.235.200
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Total Neto
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$ 2.235.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.688
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$ 2.659.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.