|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-872-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-06-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOLCITUD 934674 CAJAS DE MADERERA RAULI DE 20*20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
57760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-06-2021 |
|
|
|
Proveedor |
Bronceria Nacional Ltda. |
|
Razón Social |
BRONCERIA NACIONAL LTDA
|
|
R.U.T. |
76.049.198-5 |
|
Sucursal |
Bronceria Nacional Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 8 | Unidad | CAJAS DE MADEERA RAULI DE 25*20 POR 8 CM DE ALTO, BISAGRAS Y BROCHE, TAPA SUPERIOR BAJO RELIEVE DE 7MM, CON PLACA METALEX CON LOGO Y TEXTO GRABADO
| |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 304.000
|
$ 304.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.760
|
|
$ 361.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.