Orden de Compra. Nº2422-940-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-415-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-940-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-415-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-415-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 89680
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bronceria Nacional Ltda.
Razón Social BRONCERIA NACIONAL LTDA
R.U.T. 76.049.198-5
Sucursal Bronceria Nacional Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos40UnidadGALVANO DE MADERA MAÑÍO LISO CON MEDIDAS 17*23*1.5 CON GRABADO LASER (DESFILE CIVICO MILITAR - CASAS VIEJAS E INAUGURACIÓN DE FONDAS Y RAMADAS 2017) LISTADO SE ENTREGARÁ UNA VEZ ADJUDICADO EL TRABAJO. SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE MUESTRA.GALVANOS MADERA MAÑIO DE 17X23CM X 2CM DE ESPESOR CON LOGO Y TEXTO GRABADO EN SISTEMA LÁSER, MÁS CAJA DE PRESENTACCIÓN. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HÁBILES RECIBIDA OC Y LISTADOS. ENTREGA: EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000
Total Neto $ 472.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.680
TOTAL OC $ 561.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.