Orden de Compra. Nº2422-976-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-285-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-976-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-285-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-285-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.58.058.001.004 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 463220
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161803
Aerosoles1PaqueteAEROSOL Y TOALLAS DESINFECTANTES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR ARCHIVOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LICITACION, CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION.Oferta por la totalidad de los productos, los cuales son equivalentes o superiores a los solicitados. Entrega en máximo 5 días. Se adjunta ficha técnica de los productos ofertados. AEROSOL DESINFECTANTE SANITY 360ml , Registro ISP D-78317 TOA $ 2.438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438.000 $ 2.438.000
Total Neto $ 2.438.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.220
TOTAL OC $ 2.901.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.