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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-976-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-285-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-285-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
463220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2021 |
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Proveedor |
IBH |
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Razón Social |
IMPORTADORA HEVIA SPA
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R.U.T. |
76.872.717-1 |
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Sucursal |
IBH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161803
| Aerosoles | 1 | Paquete | AEROSOL Y TOALLAS DESINFECTANTES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR ARCHIVOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LICITACION, CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION. | Oferta por la totalidad de los productos, los cuales son equivalentes o superiores a los solicitados.
Entrega en máximo 5 días.
Se adjunta ficha técnica de los productos ofertados.
AEROSOL DESINFECTANTE SANITY 360ml , Registro ISP D-78317
TOA |
$ 2.438.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.438.000
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$ 2.438.000
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Total Neto
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$ 2.438.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 463.220
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$ 2.901.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.