Orden de Compra. Nº2423-1082-SE13 "COPAS TROFEOS Y MEDALLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-1082-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2013
Nombre de la Orden de Compra COPAS TROFEOS Y MEDALLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 230641
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM
Razón Social JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM
R.U.T. 3.460.405-3
Sucursal JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161523
Banderines de fútbol1GlobalID: 2423-130-LP12 DECRETO EX. Nº 252 (12/02/13)ACCESORIOS DEPORTIVOS FACTURA Nº 021187 $ 1.213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.900 $ 1.213.900
Total Neto $ 1.213.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.641
TOTAL OC $ 1.444.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.