Orden de Compra. Nº2423-1301-SE25 "ADQ.DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA DEPTO. RIO MAIPO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-1301-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA DEPTO. RIO MAIPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación Concha y Toro 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 20620377,627
Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEOCOM S.A.
Razón Social GEOCOM S A
R.U.T. 96.667.520-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GEOCOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio2UnidadDECRETO N° 1584 17/07/2025COMPUTADOR DE ESCRITORIO B $ 3.837.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.675.764 $ 7.675.764
41111615
Sistemas de medida por láser1UnidadDECRETO N° 1584 17/07/2025ACCESORIOS $ 3.366.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.366.610 $ 3.366.610
41111615
Sistemas de medida por láser1UnidadDECRETO N° 1584 17/07/2025ESTACION TOTAL CON ESCANER LASER $ 67.040.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.040.800 $ 67.040.800
41111615
Sistemas de medida por láser2UnidadDECRETO N° 1584 17/07/2025RECEPTOR GNSS $ 13.225.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450.390 $ 26.450.390
43211507
Computadores de escritorio1UnidadDECRETO N° 1584 17/07/2025COMPUTADOR DE ESCRITORIO A $ 3.994.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.994.740 $ 3.994.740
Total Neto $ 108.528.304
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.620.378
TOTAL OC $ 129.148.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.