Orden de Compra. Nº2423-133-SE10 "SUMINISTRO E ISTALACION DE PORTONES"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-133-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-03-2010
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E ISTALACION DE PORTONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-84-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 706142,6
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOSTechosConstrucciones
Razón Social Jose Roldan
R.U.T. 7.245.611-4
Sucursal SOSTechosConstrucciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Enrejado de acero1Globalsuministro e instalacion de portones segun orden de trabajosuministro e instalacion de portones segun orden de trabajo $ 3.716.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.716.540 $ 3.716.540
Total Neto $ 3.716.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 706.143
TOTAL OC $ 4.422.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.