Orden de Compra. Nº2423-1825-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-1825-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211001001001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación Concha y Toro 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 957983,23
Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
TítuloDescripción
regularización del proceso de Inspección y Recepción de Obras SERVIU del proyecto “CRUCE SEGURO EN AV. SAN CARLOS CON CALLE BERNARDO LEIGHTON, PUENTE ALTOregularización del proceso de Inspección y Recepción de Obras SERVIU del proyecto “CRUCE SEGURO EN AV. SAN CARLOS CON CALLE BERNARDO LEIGHTON, PUENTE ALTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor T Vial Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA T-VIAL LIMITADA
R.U.T. 76.078.453-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal T Vial Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141503
Inspección de productos y materiales1Paquete regularización del proceso de Inspección y Recepción de Obras SERVIU del proyecto “CRUCE SEGURO EN AV. SAN CARLOS CON CALLE BERNARDO LEIGHTON, PUENTE ALTO” sregularización del proceso de Inspección y Recepción de Obras SERVIU del proyecto “CRUCE SEGURO EN AV. SAN CARLOS CON CALLE BERNARDO LEIGHTON, PUENTE ALTO $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 5.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.983
TOTAL OC $ 6.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.