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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-237-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2423-67-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
480121,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Chile Koex Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA
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R.U.T. |
76.041.460-3 |
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Sucursal |
Chile Koex Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Mes | DEC EX N°327 (06/03/20) | SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA
factura N° 10716 |
$ 1.705.007,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.705.007
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$ 1.705.007
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Mes | DEC EX N°327 (06/03/20) | SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA
factura N° 10719 |
$ 520.346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.346
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$ 520.346
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Mes | DEC EX N°327 (06/03/20) | SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA
factura N° 10720 |
$ 301.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.600
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$ 301.600
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Total Neto
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$ 2.526.953
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 480.121
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$ 3.007.074
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.