Orden de Compra. Nº2423-280-SE07 "SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS ÁREA VERDE"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-280-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2007
Nombre de la Orden de Compra SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS ÁREA VERDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS ÁREA VERDE VILLA LOS AROMOS
Proveniente de Licitación 2423-29-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna -1
Impuesto 887414
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAUL MARTIN SCHWARTZMANN BELSO
R.U.T. 12.657.741-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71161413
Servicios de construcción o fabricación del pozo1UnidadServicios de construcción o fabricación del pozoPOZOS DE INFILTRACIÓN $ 4.670.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.670.600 $ 4.670.600
Total Neto $ 4.670.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 887.414
TOTAL OC $ 5.558.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.