Orden de Compra. Nº2423-331-SE14 "SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-331-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-55-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 152892,62
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chile Koex Ltda.
Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA
R.U.T. 76.041.460-3
Sucursal Chile Koex Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Publicidad en carteles1GlobalID: 2423-55-LP12 DEC EX Nº 1019 (12/06/12)SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA $ 804.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.698 $ 804.698
Total Neto $ 804.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.893
TOTAL OC $ 957.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.