Orden de Compra. Nº2423-409-SE16 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-409-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-18-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 24025004,575
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTES SILVA
Razón Social ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA
R.U.T. 7.645.161-3
Sucursal ARTES SILVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161614
Estándar de cancha de vóleibol1GlobalID: 2423-18-LP15 EX N° 529 (07.04.2015)MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHAS $ 126.447.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.447.393 $ 126.447.393
Total Neto $ 126.447.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.025.005
TOTAL OC $ 150.472.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.