Orden de Compra. Nº2423-421-SE16 "SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-421-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2423-72-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 95959,88
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chile Koex Ltda.
Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA
R.U.T. 76.041.460-3
Sucursal Chile Koex Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Publicidad en carteles1GlobalID: 2423-72-LP14 DEC EX Nº 1919 (19/12/14)FACTURA N° 034206 (29/02/16) SUMINISTRO DE TELAS E IMPRESIÓN GRÁFICA $ 505.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.052 $ 505.052
Total Neto $ 505.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.960
TOTAL OC $ 601.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.