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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-533-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2423-36-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
4837815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEDRO EFRAIN NUNEZ ALVAREZ |
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Razón Social |
PEDRO EFRAIN NUNEZ ALVAREZ
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R.U.T. |
13.707.109-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PEDRO EFRAIN NUNEZ ALVAREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 3 | Unidad no definida | Contratación directa de arriendo de camiones, vehículos y maquinarias para el uso de las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes y Operaciones y Emergencias de la Municipalidad de Puente Alto | Contratación directa de arriendo de camiones, vehículos y maquinarias para el uso de las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes y Operaciones y Emergencias de la Municipalidad de Puente Alto |
$ 8.487.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.462.185
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$ 25.462.185
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Total Neto
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$ 25.462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.837.815
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$ 30.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.