|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2423-669-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Plan mantenimiento puntos de parada/Puesta a Punto |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2423-39-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
5274780 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VSX Ltda. |
|
Razón Social |
ASESORIA Y COMERCIO VSX LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.069.066-k |
|
Sucursal |
VSX Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Mes | Dec Ex N°1780 (19/11/21) | Etapa N°1 Puesta a Punto
Los trabajos serán pagados por Directorio de Transporte de Santiago, RUT: 61.959.700-1 |
$ 27.762.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.762.000
|
$ 27.762.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.762.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.274.780
|
|
$ 33.036.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.